Декларация 3-ндфл: действующие в настоящее время формы
Декларацию за конкретный год нужно подавать в той форме, которая на тот момент действовала. Это же правило относится и к подаче уточненной налоговой декларации .
Например, если налогоплательщик хочет подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за 2015 год, тогда ему нужно использовать бланк декларации, который действовал в 2015 году.
По общему правилу, декларация 3-ндфл подается в срок - не позднее 30 апреля текущего года по доходам предыдущего года, подлежащим декларированию. Если 30 апреля приходится на выходной день, тогда срок подачи переносится на следующий рабочий.
При заполнении декларации 3-ндфл для возврата налога - срок подачи не ограничивается какой-либо датой в текущем году. Другими словами, такую декларацию Вы вправе подать когда захотите, но не позднее трех лет. Например, в 2019 году Вы можете подать 3-ндфл за 2018, 2017 и 2016 годы для получения налоговых вычетов – возврата налога.
Формы декларации периодически меняются, но состав, по большому счету, остается прежним.
Декларации 3-ндфл до 2019 года (за 2017 год и более ранние):
Таким образом, нет необходимости заполнять все 19 листов. Заполняются только первые 3 и плюс дополнительные в зависимости от цели подготовки декларации.
Декларации 3-ндфл с 2019 года (за 2018 год и более поздние):
Общее количество листов с 20 за прошлые годы уменьшилось до 13. Также поменялись буквенные наименования листов на "Приложение 1, 2, 3..."
Ниже Вы можете скачать бланки налоговой декларации 3-ндфл или заполнить их онлайн на нашем сайте!
ВЫБЕРИТЕ УДОБНЫЙ ВАРИАНТ ЗАПОЛНЕНИЯ: наша программа готовит декларации, как в формате pdf (для печати и подачи на бумаге), так и в формате xml (для подачи в электронном виде, через интернет). Либо Вы можете попробовать заполнить декларацию сами, скачав соответствующий бланк ниже за нужный Вам год.
Скачать бланки налоговой декларации 3-НДФЛ за 2019 – 2014 годы или заполнить их онлайн:
Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ за 2019 год:
Скачать бланк
Приказ о новой форме декларации утвержден, но вступит в силу с 01.01.2020 года. Готовый бланк Вы уже можете скачать, заполнить форму онлайн за 2019 год на нашем сайте Вы сможете приблизительно в последних числах декабря.
Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ за 2018 год:
Скачать бланк Заполнить онлайн
Приказ ФНС России от 3 октября 2018 г. N ММВ-7-11/569@
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.10.2018 N 52438)
Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ за 2017 год:
Скачать бланк Заполнить онлайн
(ред. от 25.10.2017 N ММВ-7-11/822@)
"Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в электронной форме"
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2017 N 49266)
Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ за 2016 год:
Скачать бланк Заполнить онлайн
Приказ ФНС России от 24.12.2014 N ММВ-7-11/671@
(ред. от 10.10.2016 N ММВ-7-11/552@)
"Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в электронной форме"
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2016 N 44076)
Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ за 2015 год:
Скачать бланк Заполнить онлайн
Приказ ФНС России от 24.12.2014 N ММВ-7-11/671@
(ред. от 25.11.2015 N ММВ-7-11/544@)
"Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в электронной форме"
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 N 40163)
Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ за 2014 год:
Скачать бланк Заполнить онлайн
Приказ ФНС России от 24.12.2014 N ММВ-7-11/671@
"Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в электронной форме"
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.01.2015 N 35796)
Налоговая отчетность включает в себя декларацию о доходах физических лиц по форме 3-НДФЛ. С 2017 года нужно использовать для заполнения новый бланк декларации, утвержденный приказом ММВ-7-11/552@ от 10.10.2016, подготовленным ФНС. Скачать новую форму в формате excel бесплатно можно в статье ниже, также приведен образец заполнения декларации за 2016 год.
Важно!
С 1 января 2018 года в действующую форму 3-НДФЛ внесены изменения. Разработана новая форма декларации по доходам, обновлен порядок заполнения. Заполнять новый бланк нужно уже за 2017 год для подачи в 2018 году.
Изменения:
Новая форма декларации утверждена Приказом ФНС России №ММВ-7-11/822@ от 25.10.2017 и опубликована. Приказ вступает в силу не ранее чем через 2 месяца после опубликования . Дата публикации — 18.12.2017.
Новая форма 3-НДФЛ 2017 скачать бланк и образец — excel . (для подачи до вступления в силу обновленного бланка в 2018 году)
Место подачи декларации — отделение ФНС по месту жительства физического лица или ИП.
Срок сдачи 3-НДФЛ за 2016 год — последнее число апреля 2017 года, так как оно приходится на календарный выходной день, то последний срок переносится на ближайший рабочий — 2 мая.
Кто должен заполнять 3-НДФЛ:
В зависимости от цели заполнения формы 3-НДФЛ оформляются подходящие листы декларации. При этом всем нужно заполнить три первых страницы — титульная и два раздела.
Форма 3-НДФЛ может быть использована ИП для декларирования доходов от деятельности, осуществляемой в рамках индивидуального предпринимательства.
ИП в декларации показывает:
Незаполненные листы подавать в налоговую не нужно.
Лицам, желающем получить имущественный, социальный или стандартный вычет, нужно заполнять другие листы декларации.
Бланк и образец заполнения новой формы декларации за 2016 год представлены для бесплатного скачивания ниже.
Бланк 3-НДФЛ 2017 скачать бесплатно — (новая форма).
Образец заполнения 3-НДФЛ для ИП за 2016 г. — .
У вас остались вопросы? Задайте их в форме ниже и получите бесплатный ответ юриста за 5 минут.
Все физические лица могут либо бесплатно скачать программу для 3-НДФЛ за 2017-2019 год с сайта налоговой инспекции, либо просто перейти по ссылке, приведенной в статье. Кроме этого, налогоплательщики смогут разобраться с тем, как корректно вносить данные в программное обеспечение.
Тем физическим лицам, которые имеют право на налоговый вычет и наконец-то решили его получить, рекомендуем оформлять в специально предназначенном программном обеспечении.
Для начисления налоговой скидки достаточно заполнить четыре вкладки программы – первую, предназначенную для задания условий, вторую, посвященную информации о налогоплательщике, третью, связанную с прибылью, заработанной в Российской Федерации, и последнюю, имеющую непосредственное отношение к конкретному типу вычета.
Внимание! Если претендент на налоговую скидку относится либо к числу индивидуальных предпринимателей, либо к числу физических лиц, обладающих доходами, которые поступают на его счет из-за границы, то ему потребуется заполнить дополнительные вкладки программы 3-НДФЛ, скачанной с официального сайта налоговой службы.
Несмотря на то, какой именно статьей для получения вычета руководствуется налогоплательщик, он обязан задать ряд определенных условий, характеризующих не только сам документ, но и некоторые другие сведения. Для этого нужно щелкнуть на иконку с изображением списка, под которой находится надпись «Задать условия».
После этого в открывшейся странице физическому лицу, не занимающемуся частной деятельностью, являющемуся гражданином России и работающему по трудовому договору, необходимо проставить такие отметки:
Что касается второй обязательной для оформления заявителями на налоговую компенсацию вкладки, то в качестве нее служит страница, посвященная данным о самом налогоплательщике. В эту вкладку помимо фамилии, имени и отчества физического лица вносится идентификационный номер, день, месяц, год и город рождения, а также пометка, свидетельствующая о гражданстве.
Чуть ниже проставляется тип того документа, который используется претендентом на налоговую скидку для удостоверения личности, а затем его номер и серия. Кроме этого, необходимо указать наименование того органа (обычно пишется аббревиатура организации), который выдал налогоплательщику данный документ, а также дату, когда это произошло.
Затем можно переходить к внесению в программное обеспечение адреса, по которому налогоплательщик проживает в Российской Федерации. Если физическое лицо, например, живет в отдельной квартире, находящейся в городе Красноярске, то достаточно написать название региона, города, улицы, а также номер дома, квартиры, почтовый индекс и контактный телефон.
Следует отметить, что тем заявителям на вычет, которые не проживают, а пребывают в России, обязательно нужно не забыть отобразить данный факт в программном обеспечении, разработанном для заполнения формы 3-НДФЛ.
Для того чтобы физические лица могли отчитаться о своей прибыли, полученной за определенный налоговый период, которую они заработали на территории России, следует перейти на вкладку, посвященную российским источникам доходов. Первым делом необходимо выбрать из трех предложенных вариантов (9%, 13% и 35%) тот размер налоговой ставки, который распространяется на конкретный вид прибыли, имеющейся у заявителя на вычет.
После этого понадобится внести информацию в панели, подписанные следующим образом:
После того как все вкладки программы, речь о которых шла выше, будут оформлены претендентом на налоговую компенсацию, ему останется только нажать на закладку, посвященную вычетам, выбрать определенный вид и указать необходимые данные.
Если налогоплательщик ранее не сталкивался с заполнением страниц декларации, предназначенных для начисления каких-либо налоговых скидок, советуем предварительно проконсультироваться с налоговым инспектором и разобраться со всеми аспектами, которые вызывают затруднения.
Программа для заполнения налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ и 4-НДФЛ необходима каждому, кто хочет получить имущественный, социальный и стандартный налоговый вычет.
В 2019 году подается декларация за 2018 год, т.к. вы отчитываетесь за доходы полученные в 2018 году. За каждый отчетный год необходимо заполнять данные в соответствующем программном обеспечении, за период, за который вы хотите получить налоговый вычет.
Для заполнения необходимо собрать все документы и скачать программу Декларация 2018. После ее скачивания и установки вы можете приступить к заполнению декларации 3-НДФЛ на налоговые вычеты.
Если сравнивать заполнение её от руки на бланках, и через программу по заполнению декларации 3-НДФЛ, то здесь несомненно лидирует программа, т.к. она исключает возникновение ряда ошибок при занесении информации в бланки от руки.
Также если вы не уверены в своих силах, и заполняете декларацию впервые вы можете сохранить занесенные данные на флешку и в налоговой инспекции попросить у инспектора подкорректировать введенные вами данные, в случае неверного заполнения. Хотя такой проблемы не должно возникнуть если вы все будете заполнять . После заполнения всех необходимых полей программа Декларация сформирует форму для печати, а также пример отчета. После чего вы сможете распечатать декларацию 3-НДФЛ, либо сохранить ее в формате PDF для последующей распечатки.
Ежегодно ФГУП ГНИВЦ ФНС России выпускает бесплатное программное обеспечение для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц, их вы также можете скачать на сайте
Программа декларация, инструкция по заполнению для физических лиц.
Практически у каждого человека наступает момент, когда ему требуется сдать в налоговую инспекцию декларацию 3-НДФЛ.
Продали ли вы машину, квартиру или какую-то другую недвижимость, получили ли дополнительный доход, не связанный с основным местом работы, вы обязаны подать декларацию 3-НДФЛ.
Также у каждого человека при покупке квартиры возникает законодательно закрепленная возможность получить налоговый вычет, сэкономив на уплате налога на доходы физических лиц. Но для этого опять же нужно подавать декларацию 3-НДФЛ. И уже у нас появляется заинтересованность в правильном заполнении и подаче данной декларации.
Вы определились, что декларацию 3-НДФЛ вам подавать нужно. И здесь есть два пути. Первый путь пойти в организацию, которая занимается заполнением данных деклараций, заплатить за их работу и получить готовую декларацию 3-НДФЛ.
И есть второй путь: сделать все самому. Помощь в заполнении налоговой декларации вы найдете именно в нашей статье.
Уважаемые читатели! Если Вы не нашли на нашем сайте нужную информацию по тому или иному вопросу, задавайте его в режиме онлайн по телефонам:
Также, получить бесплатную юридическую помощь у нас на сайте . Заданный Вами вопрос не заставит долго ждать!
Здесь вы можете подумать, что заполнение декларации 3-НДФЛ сложно, непонятно, что вы никогда этим не занимались и точно наделаете огромное количество ошибок. Хочу вас в этом разуверить. Да, заполнение декларации 3-НДФЛ довольно кропотливое занятие и потребует некоторых ваших усилий. Но есть специальные программные средства, позволяющие существенно облегчить заполнение данной декларации.
В этой статье, как раз, и пойдет речь о заполнении декларации 3-НДФЛ в бесплатной программе «Декларация 2016», распространяемой на сайте www.nalog.ru самой ФНС РФ.
(Если же вам нужно заполнить декларации 3-НДФЛ за предыдущие годы, то на данном сайте можно найти программы «Декларация 2015», 2014 и т.д. для заполнения деклараций за соответствующий год. Советую использовать именно ту программу, в названии которой указан год, за какой вы хотите подавать декларацию. Программы, хоть и похожи интерфейсом, но все равно отличаются, т.к. каждый год происходят изменения в форме декларации 3-НДФЛ.)
Образец заявления 2017 на возврат уплаченной суммы налогов
Образец заявления для регистрации онлайн-кассы,
Новая форма декларации по форме 3НДФЛ за 2017 год —
Обновленная программа «Декларация» за 2017 год, подробное заполнение —
Программа «Декларация 2016» появляется на сайте практически сразу после окончания года. Но первую версию скачивать не советую, потому что обычно все равно находятся какие-то ошибки, опечатки в самой программе. И тогда программисты выпускают обновления с учетом всех замечаний. Поэтому советую скачивать и устанавливать данную программу со всеми изменениями к концу февраля, тем более время для заполнения и сдачи декларации 3-НДФЛ еще есть.
Итак, вы скачали и установили программу Декларация-2016, получили у работодателя «Справку о доходах физического лица» (форма 2-НДФЛ) и готовы начать заполнение декларации 3-НДФЛ в программе.
Запускаем программу «Декларация 2016» и переходим к заполнению первого окна.
Начинаем внесение данных в программу для заполнения декларации 3-НДФЛ.
Если вы знаете номер ИФНС, выберите его в «Справочнике инспекций». В противном случае , и, указав в открывшемся окне браузера свой адрес, увидите номер вашей ИФНС.
При сдаче декларации 3-НДФЛ за прошедший год впервые, указываете в номере корректировки – 0. При повторной сдаче декларации 3-НДФЛ при наличии ошибок в предыдущих декларациях, указываете следующий по счету номер корректировки (1, 2, 3 – зависит от того, какая это у вас корректировка).
Окно «Задание условий» программы «Декларация 2016» мы заполнили. Переходим к следующему окну «Сведения о декларанте».
Выбираем следующее окно программы Декларация 2016 «Сведения о декларанте» и приступаем к вводу своих персональных данных.
В данном окне последовательно вносим следующие сведения о себе:
1 Фамилия, имя, отчество
3 Дата вашего рождения
4 Место рождения
5 По умолчанию в графе «Данные о гражданстве» указана Россия. Если иное, выберите из раскрывающегося списка.
В п. 6 – 9 указываете данные вашего документа, удостоверяющего личность (обычно здесь указывают сведения из паспорта):
— вид документа – паспорт гражданина РФ
Образец заявления на перевод организацией заработной платы на карту работников —
В данной вкладке указывается ваш адрес жительства в Российской Федерации.
Если вы не знаете код ОКТМО, можете узнать его, пройдя по ссылке .
В открывшемся окне, выбрав ваш субъект Российской Федерации (республику, край, область) и введя название вашего муниципального образования (город, район), вы узнаете код ОКТМО.
Мы закончили внесение в программу «Декларация 2016» сведений о себе и переходим к следующему окну «Доходы, полученные в РФ».
Мы переходим к заполнению окна «Доходы, полученные в РФ» для того, чтобы внести в нашу будущую декларацию 3-НДФЛ сведений о всех наших полученных за прошедший год доходов.
В данном окне есть четыре вкладки, которые разделяют все ваши доходы, в соответствии с процентной ставкой НДФЛ, которой они облагаются:
1. Начнем заполнение вкладки в программе «Декларация 2016» о вашем доходе, полученном у работодателя и облагаемом по ставке 13%. Для этого вам потребуется «Справка о доходах физического лица» 2-НДФЛ.
2. В окне «Источник выплаты» введите данные о работодателе из справки 2-НДФЛ.
3. Если у вас есть стандартные налоговые вычеты, и они применяются к вам у данного работодателя, ставите галочку «Расчет стандартных вычетов вести по этому источнику». Эту информацию, также можно увидеть в справке 2-НДФЛ в разделе 4 «Стандартные, социальные и т.д. вычеты».
4. Переносим в программу «Декларация 2016» свои данные в окно «Сведения о доходе»
В п. 5 и 6 выбираем код дохода.
Наиболее часто используемые коды дохода:
2000 – это ваша заработная плата, в т.ч. премия;
2012 – отпускные выплаты;
2300 – пособия по временной нетрудоспособности (больничные).
При этом месяц получения дохода, указываем цифрой (январь – 1, февраль – 2, …, декабрь – 12).
8. Заканчиваем заполнение данной области своей будущей декларации 3-НДФЛ внесением сведений о налоговой базе, исчисленном и удержанном НДФЛ. Опять вся эта информация переносится из справки 2-НДФЛ (раздел 5) в программу «Декларация 2016».
Рассмотрим ситуацию: вы продали в прошедшем году квартиру и вам нужно в декларации 3-НДФЛ отразить данную операцию.
Добавляем еще один источник выплаты и называем «Продажа квартиры» Часто рекомендуют указать здесь покупателя. Поэтому окончательно у нас источник выплаты указан как «Продажа квартиры Иванову И.И.».
Больше никаких данных (ИНН, КПП, ОКТМО) здесь не указываем.
Код выбираем 1510 – Доходы от продажи жилых домов, квартир, комнат, дач и т.д. (кроме долей).
Сумму указываем из договора продажи квартиры.
При условии, что вы владели своей квартирой менее трех лет, с 01.01.2016 пяти лет, вы можете претендовать только на следующие вычеты:
Например, вы приобрели свою квартиру за 1 200 000 руб. (и у вас есть данный договор купли-продажи), а продали за 1 500 000 руб. и при этом владели ей меньше трех лет. Вычет для вас может составить либо 1 000 000 (по коду 901), либо 1 200 000 (по коду 903 – с учетом суммы расходов на приобретения этой квартиры).
Если вы выбрали код 903 в п. 9, в п. 10 указываете стоимость квартиры при покупке и при сдаче декларации 3-НДФЛ прикладываете договор, по которому вы приобрели свою квартиру.
В п. 11 указываете месяц продажи вашего имущества.
Вот, мы и закончили заполнение вкладки о доходах вашей декларации 3-НДФЛ.
Если вы претендуете на имущественный и/или социальный вычеты, то к заполнению следующего раздела нужно подойти особенно внимательно.
Для многих этот раздел и является причиной, по которой они решили заполнить и сдать свою декларацию 3-НДФЛ.
В данной вкладке вы вносите информацию для получения стандартных вычетов, вычетов за покупку квартиры (имущественный вычет), за обучение детей и оплату лечения, (социальный вычет).
Начнем заполнение этого раздела программы «Декларация 2016» с вкладки «Стандартные вычеты»
1 Если вы претендуете на стандартные налоговые вычеты, то ставим галочку в соответствующем месте.
2 Если вы относитесь к категории граждан, претендующих на вычет по коду 104 (ст. 218 п. 1 пп.2 НК РФ) или по коду 105 (ст. 218 п. 1 пп.1 НК РФ) ставьте галочку в соответствующем месте. Если не претендуете, также делаете отметку.
3 Вычет на ребенка. В данном пункте указываете сколько у вас детей. Если у вас многодетная семья, указываете сколько у вас детей начиная с третьего. Если есть дети-инвалиды, также указываете это. Если в течение года у вас случилось прибавление в семействе, то убираете галочку в соответствующей категории детей и по столбцам указываете количество детей.
Например, на начало года у вас был один ребенок, а в мае родился еще один ребенок. Тогда мы убираем галочку о неизменном количестве детей. И вручную проставляем с января по апрель – 1 ребенок, с мая – 2 ребенка.
Первый столбец каждого месяца используется, когда детей меньше трех. Средний столбец используется, когда три и больше. Третий столбец – если есть дети-инвалиды.
Мы закончили со стандартные вычетами и переходим к социальным вычетам.
Не забывайте про документальное подтверждение своих расходов.
Для заполнения данного пункта вашей будущей декларации 3-НДФЛ вам потребуются данные из предыдущей декларации (если все это для вас не впервые), справка из банка об уплаченных процентах по ипотеке (данная информация нужная, если вы претендуете на вычет и по процентам).
1 Начинаем стандартно. Делаем отметку, что мы претендуем на данный вычет.
2 Указываем способ приобретения – договор купли-продажи или инвестирование
3 Наименование объекта – квартира (дом, комната и т.д.)
4 Вид собственности – ваша личная (индивидуальная) собственность (либо общая собственность с разделением и без разделения долей и т.д.)
5 Признак налогоплательщика – собственник объекта (или другое)
6 Здесь указывается адрес объекта недвижимости.
7 В данной строке напишите, когда было зарегистрировано ваше право собственности на квартиру, чтобы не было ошибки посмотрите эту дату в Свидетельстве о регистрации права собственности.
8 Данный пункт заполняется, если вы купили квартиру до 01.01.2014г. Тогда вы указываете долю, которой владеете. Если после 01.01.2014г. данное поле не активно.
9 Указываете стоимость объекта (или доли). Данную информацию возьмите из договора купли-продажи вашей квартиры. Но имейте ввиду, что вы не получите вычет на сумму более 2 млн. рублей, т.е. ваша недвижимость может стоить и 10 млн, но вычет составит только 2млн. рублей.
10 В данной графе, необходимо указать всю сумму процентов, выплаченных вами по ипотечному кредиту, если вы приобрели вашу квартиру в ипотеку. Для этого сложите суммы процентов из вашей декларации 3-НДФЛ за предыдущий год (если текущая декларация не первая) и из справки из банка по уплаченным процентам.
Нажимаем ДА и переходим к заполнению завершающего окна.
Еще чуть-чуть и наша декларация 3-НДФЛ будет заполнена.
11 В данном пункте указываете уже предоставленный вам вычет по всем предыдущим декларациям 3-НДФЛ. Если это ваша первая декларация 3-НДФЛ, то в этой строке у вас должно стоят «0».
12 Сумма, перешедшая с предыдущего года равна разности между общей стоимости объекта недвижимости и вычетами за предыдущие годы (смотрите предыдущие декларации 3-НДФЛ). В данном примере общая стоимость квартиры 1 000 000, в предыдущие годы был получен вычет 300 000. Значит осталось 1 000 000 – 300 000 =700 000. Если это ваша первая декларация 3-НДФЛ, то в п. 12 будет стоять сумма, равная стоимости объекта недвижимости.
13 Если вы получали вычет у вашего работодателя, т.е. у вас не удерживался НДФЛ, то внесите эту сумму в эту строку.
14 Если вы претендуете на вычет по процентам по ипотечному кредиту, заполните данный пункт аналогично пп. 11 – 13.
Поздравляю, все данные для получения декларации 3-НДФЛ вы в программу внесли. Наша помощь в заполнении декларации 3 НДФЛ закончена. Осталось ее распечатать и/или сохранить в виде документа.
Для выбираем пункт главного меню: Декларации – Проверить.
Если проверка не обнаружила ошибок, переходи к печати и сохранению файла:
Декларации – Печать и Декларации – Экспорт в xml.
Вот и все, ваша декларация 3-НДФЛ распечатана, сохранена на флэш-карту. Можно ехать в налоговую инспекцию и сдавать свою декларацию.
Юридическая консультация!У Вас накопилось много вопросов? Не знаете как их разрешить? На сайте не нашли ответа на свой вопрос? Задавайте их опытным юристам, ответ будет отправлен в течении 10 минут. Консультация юриста совершенно бесплатна ! Помощь административного, семейного, жилищного, гражданского и уголовного права! Ответить |